20 diciembre, 2021

Informe de gestión, evaluación y auditoria

2025

Informe de evaluación matriz de riesgo vigencia 2024

2024

Auditoría Interna Impuestos Vigencia 2024

Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto 2024

Informe de Auditoría Caja Menor

Informe de Auditoría Toma Física de Inventarios medicamentos

Informe Austeridad Y Eficiencia en el Gastos

Informe seguimiento SIAU 1 semestre 2024

Plan de Gestión 2024-2028

Informe Seguimiento Austeridad y Eficiencia Gasto I Trimestre 2024

Informe de Evaluación Rendición de Cuentas 2023

Informe de Evaluación por Dependencias Vigencia 2023

Informe de gestión de Control Interno Vigencia 2023

Evaluación Control Interno Contable Vig 2023

Informe Austeridad Y Eficiencia En El Gasto IV Trimestre 2023

Informe Evaluación del Estado del SCI II Semestre 2023

Informe II Semestre SIAU Vigencia 2023

Informe Auditoría Interna Toma Física de Inventario Dic 2023

Arqueo Caja Menor 2023

2023

Informe Verificación Hojas De Vida 2023

Informe Seguimiento SIGEP II 2023

Resultado Medición FURAG MIPG MECI SCI 2023

Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto III Trimestre 2023

Evaluación Por Dependencias I Semestre 2023

Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto II Trimestre 2023

Informe Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno I Semestre 2023

Informe I Semestre SIAU 2023  PQRSF – Satisfaccion De Los Usuarios

Informe Inventarios a junio De 2023

Informe Evaluación Audiencia De Rendición De Cuentas Vigencia 2022

Informe I Trimestre Austeridad y Eficiencia en el Gasto 2023

Informe de Gestion Control Interno 2022

Informe de Evaluación De Gestión Por Dependencias Vigencia 2022

Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2022

Informe IV Trimestre Austeridad y Eficiencia en el Gasto 2022

Informe Sistema de Control Interno Parametrizado II Semestre 2022

Informe Seguimiento II Semestre PQRSF 2022

Informe Seguimiento Sigep II Vigencia 2022

2022

Informe de Auditoria Interna Toma Física De Inventarios II Semestre 2022

Informe Seguimiento Proceso de Induccion Y Reinduccion Vigencia 2022

Informe III Trimestre Austeridad y Eficiencia en el Gasto a Sept 2022

Informe Auditoria Aplicativo SIA Observa

Informe de Auditoria Caja Menor 2022

Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico II Trimestre 2022

Informe de Evaluación Plan de Acción I Semestre 2022

Informe Evaluación Independiente de Control Interno I Semestre 2022

Informe PQRSF I Semestre 2022

Informe Auditoría Toma Física Inventarios – JUNIO 2022

Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto publico -1 Trimestre 2022

2021

Informe de Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2021

 

Informe de Evaluación POA Vigencia 2021

Inventario Físico 2do Semestre 2021

Seguimiento SIAU Semestre II – 2021

Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno – 2021

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno II semestre 2021

Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto IV Trimestre 2021

Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2021

Informe de Gestión vigencia 2020

RESOLUCIÓN

Plan de desarrollo

Plan de Conservación Documental
Plan de Preservación Digital
Plan Anual de Adquisiciones
Plan de Gasto Público
Plan Estratégico Tecnologías de información y Comunicaciones PETIC
Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
Plan de Mantenimiento de servicios Tecnológicos
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
Plan de GESTión (Estrategia de Participación)
Plan de Austeridad y Gestión Ambiental
Plan de Bienestar e incentivos
Plan de Previsión de recursos Humanos
Plan Institucional de Capacitaciones PIC
Plan estratégico de Talento Humano
Plan de Vacantes
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo

plan operativo y acción

Cronogramas Mantenimiento Equipos Biomédicos, Industriales, Tecnológicos, Planta Física y Ambulancias

Cronogramas Plan de Trabajo en GPC, seguridad del Paciente y protocolos

Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto

Cultura de Autocontrol

Auditoria interna cnsc

Informe de Seguimiento SIG

Plan  Institucional de Archivos – PINAR

POA

LEY DE CUOTAS 2021

 

PLAN OPERATIVO ANUAL A JUNIO 2016
INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2015
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PLAN ANTICORRUPCION 2016
PORMENORIZADO 2016
SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016
PORMENORIZADO 2017
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2017
INFORME EJECUTIVO ANUAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
INFORME PORMENORIZADO 2018
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO
ESTADOS FINANCIEROS
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 – ABRIL 2018
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN ABRIL 2018
INFORME PORMENORIZADO JULIO 2018
INFORME DE SIAU
INFORME DE SEGUIMIENTO Y AUSTERIDAD DEL GASTO
SEGUIMIENTO LEY 851 DE 2000 CUOTAS
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN SEPTIEMBRE 2018
INFORME DE AUDITORIA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO A TERCER TRIMESTRE 2018 
INFORME PORMENORIZADO JULIO 12 – NOVIEMBRE 12 DE 2018 
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 31 DICIEMBRE 2017 
INFORME DERECHOS DE AUTOR 
SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN 2018 
SEGUIMIENTO SIAU SEGUNDO SEMESTRE 2018 
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A 31 DIC 2018 
PLAN ESTRATÉGICO ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO A 31 DE DICIEMBRE 2018      

***************************************************************************************************

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV 2018 – FEB 2019  *

INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES EN MATERIA DE USO DE SOFTWARE

ESTADOS FINANCIEROS 2018

INFORME EJECUTIVO ANUAL 2018

INFORME DE LABORES CONTROL INTERNO 2018

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017

INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 2019

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018

EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

INFORME DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTO CONTROL

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO – SIAU

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2019

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VIGENCIA 2017

INFORME AUDITORIA LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2019

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN POA 2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN PUBLICA SECOP 2019

INFORME DE AUDITORIA A CAJA MENOR

INFORME II SEMESTRE SIAU 2019

ESTADOS FINANCIEROS DIC 2019

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2019

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

ESTADOS FINANCIEROS DIC 2019

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2018

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 2020

AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

POLÍTICA DE CONTROL INTERNO

CÓDIGO DE ÉTICA AUDITORIA INTERNA

SIAU 2020

DERECHOS DE AUTOR

INFORME CAJA MENOR 2020

INFORME SECOP 2020

EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2020

PLAN ANUAL 2020

GESTION OCI 2020

EVALUACIÓN POA 2020

EVALUACION CONTABILIDAD 2020

INFORME AUDITORIA LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2020

FURAG – MECI 2020

DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETI)

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

FOMENTO CULTURA DE AUTO CONTROL

APARTADO CONTROL INTERNO 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2020

REPORTE DE CUMPLIMIENTO ITA 2020