2025
Informe de evaluación matriz de riesgo vigencia 2024
2024
Auditoría Interna Impuestos Vigencia 2024
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto 2024
Informe de Auditoría Caja Menor
Informe de Auditoría Toma Física de Inventarios medicamentos
Informe Austeridad Y Eficiencia en el Gastos
Informe seguimiento SIAU 1 semestre 2024
Informe Seguimiento Austeridad y Eficiencia Gasto I Trimestre 2024
Informe de Evaluación Rendición de Cuentas 2023
Informe de Evaluación por Dependencias Vigencia 2023
Informe de gestión de Control Interno Vigencia 2023
Evaluación Control Interno Contable Vig 2023
Informe Austeridad Y Eficiencia En El Gasto IV Trimestre 2023
Informe Evaluación del Estado del SCI II Semestre 2023
Informe II Semestre SIAU Vigencia 2023
Informe Auditoría Interna Toma Física de Inventario Dic 2023
2023
Informe Verificación Hojas De Vida 2023
Informe Seguimiento SIGEP II 2023
Resultado Medición FURAG MIPG MECI SCI 2023
Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto III Trimestre 2023
Evaluación Por Dependencias I Semestre 2023
Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto II Trimestre 2023
Informe Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno I Semestre 2023
Informe I Semestre SIAU 2023 PQRSF – Satisfaccion De Los Usuarios
Informe Inventarios a junio De 2023
Informe Evaluación Audiencia De Rendición De Cuentas Vigencia 2022
Informe I Trimestre Austeridad y Eficiencia en el Gasto 2023
Informe de Gestion Control Interno 2022
Informe de Evaluación De Gestión Por Dependencias Vigencia 2022
Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2022
Informe IV Trimestre Austeridad y Eficiencia en el Gasto 2022
Informe Sistema de Control Interno Parametrizado II Semestre 2022
Informe Seguimiento II Semestre PQRSF 2022
Informe Seguimiento Sigep II Vigencia 2022
2022
Informe de Auditoria Interna Toma Física De Inventarios II Semestre 2022
Informe Seguimiento Proceso de Induccion Y Reinduccion Vigencia 2022
Informe III Trimestre Austeridad y Eficiencia en el Gasto a Sept 2022
Informe Auditoria Aplicativo SIA Observa
Informe de Auditoria Caja Menor 2022
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico II Trimestre 2022
Informe de Evaluación Plan de Acción I Semestre 2022
Informe Evaluación Independiente de Control Interno I Semestre 2022
Informe Auditoría Toma Física Inventarios – JUNIO 2022
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto publico -1 Trimestre 2022
2021
Informe de Audiencia de Rendición de Cuentas Vigencia 2021
Informe de Evaluación POA Vigencia 2021
Inventario Físico 2do Semestre 2021
Seguimiento SIAU Semestre II – 2021
Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno – 2021
Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno II semestre 2021
Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto IV Trimestre 2021
Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2021
Informe de Gestión vigencia 2020
Plan de desarrollo
- PLAN ANTICORRUPCIÓN
- MAPA DE RIESGOS
- SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 2021
- SEGUIMIENTO II CUATRIMESTRE 2021
- PLAN DE GESTIÓN
- RESOLUCIÓN
plan operativo y acción
Cronogramas Mantenimiento Equipos Biomédicos, Industriales, Tecnológicos, Planta Física y Ambulancias
Cronogramas Plan de Trabajo en GPC, seguridad del Paciente y protocolos
Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto
Cultura de Autocontrol
Auditoria interna cnsc
Informe de Seguimiento SIG
Plan Institucional de Archivos – PINAR
POA
- EVALUACIÓN SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA-I_SEM2021
- EVALUACIÓN SUBGERENCIA CIENTIFICA-I_SEm_2021
- INFORME DE LA EVALUACIÓN-I_SEM_2021
PLAN OPERATIVO ANUAL A JUNIO 2016
INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2015
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PLAN ANTICORRUPCION 2016
-
E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2016
-
PLAN OPERATIVO ANUAL HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS 2016
-
PLAN DE ACCION – PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2016
-
SEGUIMIENTO LEY 1474 DE 2011 PLAN ANTICORRUPCION
PORMENORIZADO 2016
SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016
PORMENORIZADO 2017
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2017
INFORME EJECUTIVO ANUAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
INFORME PORMENORIZADO 2018
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO
ESTADOS FINANCIEROS
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 – ABRIL 2018
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN ABRIL 2018
INFORME PORMENORIZADO JULIO 2018
INFORME DE SIAU
INFORME DE SEGUIMIENTO Y AUSTERIDAD DEL GASTO
SEGUIMIENTO LEY 851 DE 2000 CUOTAS
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN SEPTIEMBRE 2018
INFORME DE AUDITORIA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO A TERCER TRIMESTRE 2018
INFORME PORMENORIZADO JULIO 12 – NOVIEMBRE 12 DE 2018
-
INFORME PORMENORIZADO 12 – NOVIEMBRE 2018
-
OFICIO GERENCIA 066 INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 12 DE 2018
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 31 DICIEMBRE 2017
INFORME DERECHOS DE AUTOR
SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN 2018
SEGUIMIENTO SIAU SEGUNDO SEMESTRE 2018
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A 31 DIC 2018
-
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A 31 DIC 2018
-
RADICADO A GERENCIA INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A 31 DIC 2018
PLAN ESTRATÉGICO ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO A 31 DE DICIEMBRE 2018
-
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO A 31 DE DICIEMBRE 2018
-
OFICIO GERENCIA INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO DICIEMBRE 2018
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INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV 2018 – FEB 2019 *
-
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV 2018 – FEB 2019
-
OFICIO GERENCIA INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV 2018 – FEB 2019
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES EN MATERIA DE USO DE SOFTWARE
-
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO DE USO DE SOFTWARE
-
OFICIO GERENCIA INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO DE USO DE SOFTWARE
ESTADOS FINANCIEROS 2018
INFORME EJECUTIVO ANUAL 2018
INFORME DE LABORES CONTROL INTERNO 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017
INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 2019
-
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2019
-
INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO II TRIMESTRE
-
INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO III TRIMESTRE
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018
EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
INFORME DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTO CONTROL
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO – SIAU
INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2019
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VIGENCIA 2017
INFORME AUDITORIA LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2019
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
EVALUACIÓN POA 2019
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN PUBLICA SECOP 2019
INFORME DE AUDITORIA A CAJA MENOR
INFORME II SEMESTRE SIAU 2019
ESTADOS FINANCIEROS DIC 2019
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2019
INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
ESTADOS FINANCIEROS DIC 2019
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2018
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 2020
- INFORMACIÓN DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 2020 I TRIMESTRE
- INFORMACIÓN DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 2020 II TRIMESTRE
- INFORMACIÓN DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 2020 III TRIMESTRE
- INFORMACIÓN DE AUTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO TRIMESTRE IV
AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020
- AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE 2020
- SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN II CUATRIMESTRE 2020 PLAN ANTICORRUPCIÓN
- INFORME DE II CUATRIMESTRE 2020 PLAN ANTICORRUPCIÓN
- INFORME DEL III CUATRIMESTRE DE 2020 PLAN ANTICORRUPCIÓN
POLÍTICA DE CONTROL INTERNO
CÓDIGO DE ÉTICA AUDITORIA INTERNA
SIAU 2020
- INFORME DE SEGUIMIENTO A SIAU I SEMESTRE 2020
- INFORME DE SEGUIMIENTO A SIAU II SEMESTRE 2020
- PROGRAMA DE HUMANIZACION
- POLITICA DE HUMANIZACION
- CARTILLA GUIA DE ATENCION AL USUARIO
- INFORME PQRSF IV TRIM
DERECHOS DE AUTOR
INFORME CAJA MENOR 2020
INFORME SECOP 2020
EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2020
- EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO A JUNIO 2020
- ESTADO DE SCI SEMESTRE II-2020
- EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA – 2020
PLAN ANUAL 2020
GESTION OCI 2020
EVALUACIÓN POA 2020
EVALUACION CONTABILIDAD 2020
INFORME AUDITORIA LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2020
FURAG – MECI 2020
DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN
-
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
-
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETI)
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
FOMENTO CULTURA DE AUTO CONTROL
- PLegable DE FOMENTO A LA CULTURA DEL AUTOCONTROL 2020
- PLEGABLE DE FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL 2 – 2020
APARTADO CONTROL INTERNO
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2020
REPORTE DE CUMPLIMIENTO ITA 2020