PLAN OPERATIVO ANUAL A JUNIO 2016INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2015INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2015PLAN OPERATIVO ANUAL 2015PLAN ANTICORRUPCION 2016
PORMENORIZADO 2016SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016PORMENORIZADO 2017PLAN ANTICORRUPCIÓN 2017INFORME EJECUTIVO ANUALPLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018INFORME PORMENORIZADO 2018INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTOESTADOS FINANCIEROSINFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 – ABRIL 2018INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN ABRIL 2018INFORME PORMENORIZADO JULIO 2018INFORME DE SIAUINFORME DE SEGUIMIENTO Y AUSTERIDAD DEL GASTOSEGUIMIENTO LEY 851 DE 2000 CUOTASINFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN SEPTIEMBRE 2018INFORME DE AUDITORIA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO A TERCER TRIMESTRE 2018INFORME PORMENORIZADO JULIO 12 – NOVIEMBRE 12 DE 2018
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 31 DICIEMBRE 2017INFORME DERECHOS DE AUTORSEGUIMIENTO CONTRATACIÓN 2018SEGUIMIENTO SIAU SEGUNDO SEMESTRE 2018INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A 31 DIC 2018
PLAN ESTRATÉGICO ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO A 31 DE DICIEMBRE 2018
*************************************************************************************************** INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV 2018 – FEB 2019 *
INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES EN MATERIA DE USO DE SOFTWARE
ESTADOS FINANCIEROS 2018 INFORME EJECUTIVO ANUAL 2018 INFORME DE LABORES CONTROL INTERNO 2018 PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017 INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 2019
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018 EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INFORME DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTO CONTROL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO – SIAU INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2019 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VIGENCIA 2017 INFORME AUDITORIA LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2019 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EVALUACIÓN POA 2019 INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN PUBLICA SECOP 2019 INFORME DE AUDITORIA A CAJA MENOR INFORME II SEMESTRE SIAU 2019 ESTADOS FINANCIEROS DIC 2019 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2019 INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ESTADOS FINANCIEROS DIC 2019 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2018 INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 2020
AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020
POLÍTICA DE CONTROL INTERNO CÓDIGO DE ÉTICA AUDITORIA INTERNA SIAU 2020
DERECHOS DE AUTOR INFORME CAJA MENOR 2020 INFORME SECOP 2020 EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2020
PLAN ANUAL 2020 GESTION OCI 2020 EVALUACIÓN POA 2020 EVALUACION CONTABILIDAD 2020 INFORME AUDITORIA LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2020 FURAG – MECI 2020 DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETI) PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN FOMENTO CULTURA DE AUTO CONTROL
APARTADO CONTROL INTERNO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2020 REPORTE DE CUMPLIMIENTO ITA 2020 año 2021 Plan de desarrollo Plan de Conservación Documental
Plan de Preservación Digital
Plan Anual de Adquisiciones
Plan de Gasto Público
Plan Estratégico Tecnologías de información y Comunicaciones PETIC
Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Mantenimiento de servicios Tecnológicos
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano
Plan de GESTión (Estrategia de Participación)
Plan de Austeridad y Gestión Ambiental
Plan de Bienestar e incentivos
Plan de Previsión de recursos Humanos
Plan Institucional de Capacitaciones PIC
Plan estratégico de Talento Humano
Plan de Vacantes
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo
plan operativo y acción Cronogramas Mantenimiento Equipos Biomédicos, Industriales, Tecnológicos, Planta Física y Ambulancias Cronogramas Plan de Trabajo en GPC, seguridad del Paciente y protocolos Informes de Austeridad y Eficiencia del Gasto Cultura de Autocontrol Auditoria interna cnsc Informe de Seguimiento SIG Plan Institucional de Archivos – PINAR POA |