CENTRAL TELEFÓNICA DE CITAS 4221200 - SIAU 4220834
14 diciembre, 2019

Control interno

PLAN OPERATIVO ANUAL A JUNIO 2016
INFORME EJECUTIVO ANUAL VIGENCIA 2015
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2015
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
PLAN ANTICORRUPCION 2016
PORMENORIZADO 2016
SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016
PORMENORIZADO 2017
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2017
INFORME EJECUTIVO ANUAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
INFORME PORMENORIZADO 2018
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO
ESTADOS FINANCIEROS
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 – ABRIL 2018
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN ABRIL 2018
INFORME PORMENORIZADO JULIO 2018
INFORME DE SIAU
INFORME DE SEGUIMIENTO Y AUSTERIDAD DEL GASTO
SEGUIMIENTO LEY 851 DE 2000 CUOTAS
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN SEPTIEMBRE 2018
INFORME DE AUDITORIA AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO A TERCER TRIMESTRE 2018 
INFORME PORMENORIZADO JULIO 12 – NOVIEMBRE 12 DE 2018 
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 31 DICIEMBRE 2017 
INFORME DERECHOS DE AUTOR 
SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN 2018 
SEGUIMIENTO SIAU SEGUNDO SEMESTRE 2018 
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION A 31 DIC 2018 
PLAN ESTRATÉGICO ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020
INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO A 31 DE DICIEMBRE 2018      

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INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NOV 2018 – FEB 2019  *

INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES EN MATERIA DE USO DE SOFTWARE

ESTADOS FINANCIEROS 2018

INFORME EJECUTIVO ANUAL 2018

INFORME DE LABORES CONTROL INTERNO 2018

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2017

INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO 2019

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018

EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

INFORME DE FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTO CONTROL

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO – SIAU

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2019

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA VIGENCIA 2017

INFORME AUDITORIA LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2019

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

EVALUACIÓN POA 2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN PUBLICA SECOP 2019

INFORME DE AUDITORIA A CAJA MENOR

INFORME II SEMESTRE SIAU 2019

ESTADOS FINANCIEROS DIC 2019

INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2019

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD ­PINAR

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (PETI)

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

FOMENTO CULTURA DE AUTO CONTROL

APARTADO CONTROL INTERNO 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2018-2020